Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024066 DF 66/24 licencia na portál VSSR od 31-10 do 30.10 2025, 228,00 s DPH 202421 07.10.2024 Poradca podnikateľa s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 17.10.2024 18.10.2024
Faktúra 2024065 DF65/24 výkon zodpovednej osoby za 10/24 36,00 s DPH 1024100941 ZO/2018A15053 01.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 07.10.2024 11.10.2024
Faktúra 2024085 DF 24/85 Toner HP201X CF400X čierny DF 24/85 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 24/85 Toner Minolta TN216 376,20 s DPH 202429 11.12.2024 DVcom s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 13.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2024087 DF 87/24 Licencia na MS Office 365 A3 CVC Brezno na rok 2025 47,00 s DPH 202430 13.12.2024 Elis s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 16.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2024063 DF 63/24 spotreba tepla z plynu za 09/24 392,35 s DPH 1020241242 003/2024 27.09.2024 BREZNO ENERGIA s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 27.09.2024 30.09.2024
Faktúra 25016 DF 16/25 spotreba tepla z plynu za 02/25-61,80 GJ variabil DF 16/25 spotreba tepla z plynu za 02/25 fixná zložka 2 024,22 s DPH 1020250127 003/2024 04.03.2025 Brezno Energia, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 07.03.2025 10.03.2025
Faktúra 25006 DF 06/25 výkon zodpovednej osoby za 02/25 36,90 s DPH ZO/2018A15053 03.02.2025 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 07.02.2025 10.02.2025
Faktúra 25005 DF 5/25 strav.kredity na 2/25 6,3x2ZCx20 DF 5/25 provízia na stravovacie kredity na 2/25 paušál 4,80 256,80 s DPH 25001 00043396 29.01.2025 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 03.02.2025 07.02.2025
Faktúra 25004 DF 4/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.01.2025 28,70 s DPH 23.01.2025 Slovak Telekom Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 27.01.2025 31.01.2025
Faktúra 25003 DF 3/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 12/24 0,754 MWh 252,80 s DPH 9600489760 9600489760 14.01.2025 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 17.01.2025 24.01.2025
Faktúra 25002 DF 2/25 telekom.služby - č 0948112688 za 12/24 účtovníčka 14,80 s DPH 86592290 86592290 08.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 13.01.2025 24.01.2025
Faktúra 25001 DF 01/25 výkon zodpovednej osoby za 01/25 36,90 s DPH ZO/2018A15053 ZO/2018A15053 02.01.2025 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 10.01.2025 24.01.2025
Faktúra 25019 DF 19/25 spotreba tepla z plynu vyúčtovanie za 24 86,52896 MWh 1 036,25 s DPH 1020250257 003/2024 13.03.2025 Brezno Energia, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 17.03.2025 18.03.2025
Faktúra 25018 DF 18/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 2/25 0,768 MWh 263,82 s DPH 8417363919 9600489760 13.03.2025 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 14.03.2025 17.03.2025
Faktúra 25017 DF 17/25 telekom.služby - č 0948112688 za 2/25 účtovníčka FA1331725558 33,64 s DPH 86592290 86592290 06.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 10.03.2025 17.03.2025
Faktúra 25015 DF 15/25 výkon zodpovednej osoby za 03/25 36,90 s DPH 1025030928 ZO/2018A15053 03.03.2025 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 07.03.2025 10.03.2025
Faktúra 2024088 DF 88/24 Hygienické potreby a čistiaci spotrebný materiál 238,46 s DPH 202432 20.12.2024 SEGAS LG Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 25014 DF 14/25 strav.kredity na 3/25 6,3x2ZCx20 DF 14/25 provízia na stravovacie kredity na 3/25 paušál 4,80 269,40 s DPH 25003 00043396 26.02.2025 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 28.02.2025 03.02.2025
Faktúra 25013 DF 13/25 poplatok za odvoz komunálneho odpadu na 2025 82,94 s DPH 1620058692/2025 20.02.2025 Mesto Brezno Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 28.02.2025 03.02.2025
Faktúra 25012 DF 12/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.02.2025 28,70 s DPH 8364840964 24.02.2025 Slovak Telekom Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 28.02.2025 03.03.2025
zobrazené záznamy: 21-40/492