|
|
Faktúra |
25029
|
DF 29/25 Optický valec do tlačiarne Brother TN 1090 1ks
|
23,71 |
s DPH |
25007
|
|
29.04.2025 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25028
|
DF 28/25 Licencia na STP APV WinPAM a WiniBEU za 02/25-01/26 k DZF 1/25
|
221,40 |
s DPH |
|
P105/2008
|
23.04.2025 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25027
|
DF 27/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.04.2025
|
28,70 |
s DPH |
8368026253
|
|
23.04.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25026
|
DF 26/25 Zabezpečenie BOZP, OPP
|
369,00 |
s DPH |
02525
|
25004
|
14.04.2025 |
Vrabec s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25025
|
DF 25/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 3/25 0,904 MWh
|
304,97 |
s DPH |
8407635444
|
9600489760
|
10.04.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25024
|
DF 24/25 telekom.služby - č 0948112688 za 3/25 účtovníčka FA1381753481
|
36,16 |
s DPH |
|
86592290
|
07.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25023
|
DF 23/25 spotreba tepla z plynu za 03/25-32,70 GJ DF 23/25 spotreba tepla z plynu za 03/25 fixná zložka
|
1 217,88 |
s DPH |
1020250406
|
003/2024
|
04.04.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25021
|
DF 21/25 strav.kredity na 4/25 6,5x2ZCx20 +provízia 4,80 DF 21/25 provízia za stravovacie kredity na 04/25 poušál
|
264,80 |
s DPH |
25005
|
00043396
|
28.03.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202420
|
Stravovacie kredity na 10/24 doplatok, Provízia za stravovacie kredity na 10/24 paušál
|
439,38 |
s DPH |
|
00043396
|
27.09.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
25020
|
DF 20/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.03.2025
|
28,70 |
s DPH |
8366437709
|
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25016
|
Stravovacie kredity na mesiac august 2025 6,6Eurx2ZCx20 dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za august 2025
|
268,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.07.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25015
|
Preprava osôsb Bojnice ZOO Preprava osôsb Rimavská Sobota - Kúpalicko Kurinec Preprava osôsb Banská Bystrica Bouce Park Stojné
|
1 188,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
PB TEL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25014
|
Preprava osôsb Starý Smokovec Hrebienok Kvantárium Preprava osôsb Zvolen Laser game Aréna a Pustý hrad Preprava osôsb Poprad Aquacity Preprava osôsb Nová Baňa - Zvonička - Ferrata Preprava osôsb Banská Bystrica Bounce Park Stojné
|
1 938,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
PB TEL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25013
|
Toner HP201X CF400X, čierny ,Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216
|
487,08 |
s DPH |
|
POS 002/2025
|
02.07.2025 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25012
|
Hromadný vstup do Aquaparku Poprad pre deti a doprovod Obedy pre deti a doprovod v Aquaparku Poprad
|
404,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AQUAPQRK Poprad |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25011
|
Stravovacie kredity na mesiac júl 2025 6,6Eurx2ZCx23 dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za júl 2025
|
308,40 |
s DPH |
|
00043396
|
26.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25010
|
Stravovacie kredity doplatok na zamestnanca za 2Q 2025 za 61 pracovných dní Provízia paušálna suma na fakturáciu
|
17,00 |
s DPH |
|
00043396
|
26.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 06/2025
|
277,80 |
s DPH |
|
00043396
|
27.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 05/2025
|
264,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25009
|
DF 9/25 spotreba tepla z plynu za 01/25 66 GJ
|
2 140,59 |
s DPH |
003/2024
|
003/2024
|
10.02.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.02.2025 |
21.02.2025 |