|
|
Faktúra |
25002
|
DF 2/25 telekom.služby - č 0948112688 za 12/24 účtovníčka
|
14,80 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
DF 01/25 výkon zodpovednej osoby za 01/25
|
36,90 |
s DPH |
ZO/2018A15053
|
ZO/2018A15053
|
02.01.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25002
|
Stravovacie kredity na mesiac 02/25 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 02/25
|
256,68 |
s DPH |
|
00043396
|
29.01.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
Vykonanie ročnej uzávierky v programe WiniBeu
|
36,90 |
s DPH |
|
P105/2008
|
23.01.2025 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25019
|
DF 19/25 spotreba tepla z plynu vyúčtovanie za 24 86,52896 MWh
|
1 036,25 |
s DPH |
1020250257
|
003/2024
|
13.03.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25018
|
DF 18/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 2/25 0,768 MWh
|
263,82 |
s DPH |
8417363919
|
9600489760
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25017
|
DF 17/25 telekom.služby - č 0948112688 za 2/25 účtovníčka FA1331725558
|
33,64 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25016
|
DF 16/25 spotreba tepla z plynu za 02/25-61,80 GJ variabil DF 16/25 spotreba tepla z plynu za 02/25 fixná zložka
|
2 024,22 |
s DPH |
1020250127
|
003/2024
|
04.03.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25015
|
DF 15/25 výkon zodpovednej osoby za 03/25
|
36,90 |
s DPH |
1025030928
|
ZO/2018A15053
|
03.03.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
DF 4/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.01.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 06/2025
|
277,80 |
s DPH |
|
00043396
|
27.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 05/2025
|
264,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25028
|
DF 28/25 Licencia na STP APV WinPAM a WiniBEU za 02/25-01/26 k DZF 1/25
|
221,40 |
s DPH |
|
P105/2008
|
23.04.2025 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25041
|
DF 41/25 telekom.služby - č 0948112688 za 5/25 účtovníčka FA1601841342
|
36,79 |
s DPH |
|
86592890
|
06.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25040
|
DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ fixná suma
|
390,76 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.06.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25039
|
DF 39/25 výkon zodpovednej osoby za 06/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
04.06.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25038
|
DF 38/25 strav.kredity na 6/25 6,5x2ZCx21 pracovných dní DF 38/25 provízia za stravovacie kredity na 06/25 poušál
|
277,80 |
s DPH |
|
25009
|
28.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25037
|
DF 37/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.05.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25036
|
DF 36/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 4/25 0,431 MWh
|
161,86 |
s DPH |
|
9600489760
|
14.05.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25035
|
DF 35/25 Ubytovanie, poistenie a prezentačný odznak - cesta do Činy
|
238,51 |
s DPH |
25006
|
|
07.05.2025 |
Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.05.2025 |
23.05.2025 |